|
Faktúra |
171200353
|
Fa za sedačky
|
26,64 |
s DPH |
|
|
25.08.2017 |
PRaktik, |
ZŠsMŠ Zeleneč |
Daniela Depešová, ThLic. |
riaditeľka školy |
25.08.2017 |
31.08.2017 |
|
Faktúra |
2177600795
|
Fa za koberec
|
217,32 |
s DPH |
|
|
24.08.2017 |
Breno |
ZŠsMŠ Zeleneč |
Daniela Depešová, ThLic. |
riaditeľka školy |
24.08.2017 |
31.08.2017 |
|
Faktúra |
1700013
|
Fa za tonery a servisné práce
|
202,00 |
s DPH |
|
|
14.08.2017 |
Peter krajčovič PK-COMP |
ZŠsMŠ Zeleneč |
Daniela Depešová, ThLic. |
riaditeľka školy |
14.08.2017 |
31.08.2017 |
|
Faktúra |
111708523
|
Fa za výmenu rohoží
|
22,44 |
s DPH |
|
|
10.08.2017 |
Berendsen Textil servis r.r.o. |
ZŠsMŠ Zeleneč |
Daniela Depešová, ThLic. |
riaditeľka školy |
10.08.2017 |
31.08.2017 |
|
Faktúra |
1798949063
|
Fa za telefon
|
36,35 |
s DPH |
|
|
10.08.2017 |
Slovak Telekom |
ZŠsMŠ Zeleneč |
Daniela Depešová, ThLic. |
riaditeľka školy |
10.08.2017 |
31.08.2017 |
|
Faktúra |
51701699
|
Fa za internet
|
11,62 |
s DPH |
|
|
08.08.2017 |
Ľubomír Mihálek APOCOMP |
ZŠsMŠ Zeleneč |
Daniela Depešová, ThLic. |
riaditeľka školy |
08.08.2017 |
31.08.2017 |
|
Faktúra |
7429834534
|
Fa za el.
|
182,16 |
s DPH |
|
|
08.08.2017 |
ZSE Energia, a.s. |
ZŠsMŠ Zeleneč |
Daniela Depešová, ThLic. |
riaditeľka školy |
08.08.2017 |
31.08.2017 |
|
Faktúra |
0002017821
|
Fa za vodné stočné
|
1 569,85 |
s DPH |
|
|
08.08.2017 |
Obec Zeleneč |
ZŠsMŠ Zeleneč |
Daniela Depešová, ThLic. |
riaditeľka školy |
08.08.2017 |
31.08.2017 |
|
Faktúra |
17030
|
Fa za služby technika BOZP a služieb na úseku ochrany pred požiarmi
|
120,00 |
s DPH |
|
|
08.08.2017 |
Mgr. Dagmar Čegiňová |
ZŠsMŠ Zeleneč |
Daniela Depešová, ThLic. |
riaditeľka školy |
08.08.2017 |
31.08.2017 |
|
Faktúra |
7288833718
|
Fa za plyn
|
830,00 |
s DPH |
|
|
08.08.2017 |
SPP, a.s. |
ZŠsMŠ Zeleneč |
Daniela Depešová, ThLic. |
riaditeľka školy |
08.08.2017 |
31.08.2017 |
|
Faktúra |
7210805049
|
Fa za el.
|
154,57 |
s DPH |
|
|
08.08.2017 |
ZSE Energia, a.s. |
ZŠsMŠ Zeleneč |
Daniela Depešová, ThLic. |
riaditeľka školy |
08.08.2017 |
31.08.2017 |
|
Faktúra |
7210805048
|
Fa za el.
|
188,48 |
s DPH |
|
|
08.08.2017 |
ZSE Energia, a.s. |
ZŠsMŠ Zeleneč |
Daniela Depešová, ThLic. |
riaditeľka školy |
08.08.2017 |
31.08.2017 |
|
Faktúra |
0257043364
|
Fa za kuch. odpad
|
52,80 |
s DPH |
|
|
08.08.2017 |
FCC Trnava s.r.o. |
ZŠsMŠ Zeleneč |
Daniela Depešová, ThLic. |
riaditeľka školy |
08.08.2017 |
31.08.2017 |
|
Faktúra |
32017
|
Fa zamontáž sektorového nábytku
|
240,00 |
s DPH |
|
|
27.07.2017 |
Ľuboš Drobný |
ZŠsMŠ Zeleneč |
Daniela Depešová, ThLic. |
riaditeľka školy |
27.07.2017 |
31.07.2017 |
|
Zmluva |
|
SPP- Zmluva o dodávke plynu
|
|
s DPH |
|
|
25.08.2025 |
SPP, a.s. |
ZŠsMŠ Zeleneč |
Daniela Depešová, ThLic. |
riaditeľka školy |
|
27.08.2025 |
|
Faktúra |
128200241
|
Fa za čistiace prostriedky
|
329,23 |
s DPH |
|
1/2012
|
19.01.2012 |
Tatrachema, v.d. |
ZŠ Zeleneč |
|
|
|
02.02.2012 |