|
Faktúra |
182012
|
Fa za telefon ŠJ
|
44,22 |
s DPH |
|
|
12.04.2012 |
Obec Zeleneč |
ZS Zeleneč |
|
|
|
13.04.2012 |
|
Faktúra |
9020000308
|
Fa za školenie
|
72,- |
s DPH |
|
|
16.04.2012 |
ASC, s.r.o. |
ZS Zeleneč |
|
|
|
16.04.2012 |
|
Faktúra |
210612
|
Fa za seminár RVC
|
13,00 |
s DPH |
|
|
17.05.2012 |
RVC Trnava |
ZS Zeleneč |
|
|
|
17.05.2012 |
|
Faktúra |
8737083158
|
Fa za telefon
|
23,40 |
s DPH |
|
|
12.04.2012 |
ZSE Energia, a.s. |
ZS Zeleneč |
|
|
|
12.04.2012 |
|
Faktúra |
1112202006
|
Tlačivá ŠEVT
|
12,36 |
s DPH |
|
|
23.02.2011 |
ŠEVT, a.s. |
ZS Zeleneč |
|
|
|
|
|
Faktúra |
1202601410
|
Fa za predplatné publikácií
|
114,10 |
s DPH |
|
|
16.04.2012 |
Poradca podnikateľa |
ZS Zeleneč |
|
|
|
16.04.2012 |
|
Faktúra |
1201091121
|
Poplatok za komunálny odpad
|
483,12 |
s DPH |
|
|
12.04.2012 |
Obec Zeleneč |
ZS Zeleneč |
|
|
|
13.04.2012 |
|
Faktúra |
092014
|
Fa za vypracovanie projektu PO
|
485,28 |
s DPH |
|
|
30.09.2014 |
Martin Sklenár - AUTOŠKOLA OPTIMA |
ZSsMŠ Zeleneč |
|
|
|
30.09.2014 |
|
Zmluva |
|
Rámcová kúpna zmluva na dodávku tovaru a služieb
|
|
s DPH |
|
|
18.12.2014 |
Peter Krajčovič PK-COMP |
ZSsMŠ Zeleneč |
|
|
|
18.12.2014 |
|
Zmluva |
|
Rámcová kúpna zmluva na dodávku tovaru a služieb
|
|
s DPH |
|
|
18.12.2014 |
Alltekprint, s.r.o. |
ZSsMŠ Zeleneč |
|
|
|
18.12.2014 |
|
Faktúra |
9020000307
|
Fa za školenie
|
72,- |
s DPH |
|
|
16.04.2012 |
ASC, s.r.o. |
ZSˇZeleneč |
|
|
|
16.04.2012 |
|
Faktúra |
20110932
|
Predplatné ŠKOLA
|
20,- € |
s DPH |
|
|
07.02.2011 |
ŠKOLA |
ZSˇZeleneč |
|
|
|
|
|
Faktúra |
330851
|
Fa za čistiace prostriedky
|
44,40 |
s DPH |
|
|
13.05.2013 |
XINTEX Slovakia |
ZŠ Zeleneč |
|
|
|
31.05.2013 |
|
Faktúra |
13002
|
Fa za kvety
|
174,00 |
s DPH |
|
|
28.05.2013 |
Mária Boorová - Boor art |
ZŠ Zeleneč |
|
|
|
31.05.2013 |
|
Faktúra |
13003
|
Fa za kvetináče
|
181,50 |
s DPH |
|
|
28.05.2013 |
Mária Boorová - Boor art |
ZŠ Zeleneč |
|
|
|
31.05.2013 |
|
Faktúra |
13001
|
Fa za črepníkové kvety
|
800,00 |
s DPH |
|
|
28.05.2013 |
Mária Boorová - Boor art |
ZŠ Zeleneč |
|
|
|
31.05.2013 |
|
Faktúra |
20130079
|
Fa za deratizáciu a dezinsekciu
|
72,48 |
s DPH |
|
|
21.05.2013 |
Ing. Martin Čapoš DDD, Pest Control |
ZŠ Zeleneč |
|
|
|
31.05.2013 |
|
Faktúra |
062013
|
Fa za telefon
|
41,86 |
s DPH |
|
|
17.05.2013 |
Obec Zeleneč |
ZŠ Zeleneč |
|
|
|
31.05.2013 |
|
Faktúra |
9749931943
|
Fa za telefon
|
46,70 |
s DPH |
|
|
17.05.2013 |
Slovak Telekom |
ZŠ Zeleneč |
|
|
|
31.05.2013 |
|
Faktúra |
20130117
|
Fa za servis VT
|
101,40 |
s DPH |
|
|
17.05.2013 |
Alltekprint |
ZŠ Zeleneč |
|
|
|
31.05.2013 |